Bonjour,
Voici le mail de mon centre gestion.
Comment faire?
Merci.
En effet, j’ai relevé de nombreux problèmes pour lesquels il m’est impossible de trouver une solution. Dans vos enregistrements :
- Le solde du compte bancaire au xx/xx/xx est faux
- Les comptes 411-clients ne sont plus différenciés et il m’est impossible de savoir où en sont vos créances et de pointer ces clients avec les soldes du 31/12/16.
- Le compte 400 est créditeur mais je ne connais pas les différents fournisseurs non payés
- Les comptes d’attente comportent des montants pour lesquels il m’est impossible de savoir à quoi cela correspond.
Merci patrice.
Effectivement, j’ai généré des codes comptables pour clients (411cuxxxx) et fournisseurs (401suxxxx).
La modification s’est effectué dans les différents journaux mais pas dans le grand livre.
Une manip à faire?
Je pense que c’est bon pour les codes.
Mon comptable a besoin d’une balance, un grand livre et les comptes clients et fournisseurs détaillés. comment je peux lui exporter les infos.
Il faut garder à l’esprit que Dolibarr n’est pas un logiciel de comptabilité… donc il est impossible de faire sa compta dessus et échanger des données avec mon centre de gestion?
pas trouvé pour les comptes et fournisseurs détaillés … si pas détaillé . pas utile, impossible de faire des bilans sans.
Comme l’a dit @Patrice86, dolibarr n’est PAS un logiciel de compta. La compta officielle, elle est chez le comptable.
Ceci étant dit, Dolibarr fait maintenant de la « pré-compta » en quelque sorte : il permet de ventiler les lignes de factures clients et fournisseurs selon les bons comptes comptables (que vous définissez donc sur les produits/services et les tiers, plus tous les comptes que vous avez dans le plan comptable.
Une fois la ventilation effectuée, vous pouvez extraire des fichiers des écritures à envoyer au comptable pour qu’il les intègre dans son logiciel de compta. Ça lui évite de re-saisir vos factures.
C’est le comptable qui fait la compta. Pas vous ni dolibarr.
Ensuite, le mode de « compta » de dolibarr est toujours en cours de développement. Il y a donc des choses qui ne sont pas encore arrivées (et la clôture en fait partie).
Vous pouvez regarder sur le forum le sujet (fleuve !) relatif à ce module. Vous aurez plus d’infos.
Oui, j’ai bien compris que DOLIBARR ne faisait pas la comptabilité mais que la pré comptabilité.
Et c’est ce que je souhaite.
Là où on s’est mal compris, mon centre de gestion n’arrivait pas à lire mes écritures.
J’ai trouvé dans la configuration EN mode AGIRIS j’espère que cela va fonctionner.
MERCI
Mon comptable voulait savoir vous avez modifié des écritures dans les journaux de ventes et d’achats, ligne 2207 : vous avez noté le compte 47 – vous avez mis de nouvelles choses dans le compte d’attente ?
je peux plus créer de tiers et les codes affichent codes incorrect.