Comment gérer les escomptes factures fournisseur ?

Bonjour,

Le cas concret suivant:

- Une facture fournisseur de 100.- avec un escompte 10% à 10 jours.
- La saisie d’un règlement de 90.-
- Solde à verser 10.- (reste à verser)
Je saisis la facture payée.

Quels sont vos expériences et manière de faire pour que l’ensemble du process soit cohérent.

La facture qui est réellement payée dans son intégralité reste avec un solde à payer de 10.- et comment cela va se répercuter sur la comptabilité et TVA etc…

D’avance merci !

Bonjour. Avez-vous trouvé une solution? Merci beaucoup